Cierre Normal en VJContabilidad 1- Crear una nueva contabilidad: - En el menú "Mantenimientos" entrando en "Empresas".
- Pulse el botón "+" en la barra de herramientas de la parte superior.
-Introduzca un código y un nombre para la empresa donde guardará los datos del año anterior - Pulse el botón verificar al final de dicha barra. - Finalmente pulse el botón "Generar Ficheros" 2- Entrar al programa y seleccionar la empresa con los datos de los dos años. 3- Herramientas: - Reactualizar saldos
- Búsqueda descuadres
4- Si es correcto ir a Diario - Cierre / Apertura
- Año de cierre (ej: 2003) Una vez terminado el proceso tendremos, en la contabilidad origen, la apertura con asiento 000000 y el resto de apuntes hasta la fecha, y en la otra el resto con los asientos 999998 y 999999 de cierre. En caso de que deseemos poder sacar balances de la contabilidad cerrada podremos borrar dichos asientos y generar los simulados de CIE998 y CIE999, los cuales aparecerán en el libro de diario y mayor, pero no en los balances. |