Cierre Normal en VJContabilidad


1- Crear una nueva contabilidad:

- En el menú "Mantenimientos" entrando en "Empresas".

- Pulse el botón "+" en la barra de herramientas de la parte superior.

-Introduzca un código y un nombre para la empresa donde guardará los datos del año anterior

- Pulse el botón verificar al final de dicha barra.

- Finalmente pulse el botón "Generar Ficheros"

2- Entrar al programa y seleccionar la empresa con los datos de los dos años.

3- Herramientas:

- Reactualizar saldos

- Búsqueda descuadres

4- Si es correcto ir a Diario - Cierre / Apertura

- Año de cierre (ej: 2003)
- De fecha a fecha (ej 01/01/2003 a 31/12/2003)
- Cuenta resultados (ej: 129000000), debe estar creada la cuenta
- Código de la empresa a volcar todo del periodo a cerrar.

Una vez terminado el proceso tendremos, en la contabilidad origen, la apertura con asiento 000000 y el resto de apuntes hasta la fecha, y en la otra el resto con los asientos 999998 y 999999 de cierre.

En caso de que deseemos poder sacar balances de la contabilidad cerrada podremos borrar dichos asientos y generar los simulados de CIE998 y CIE999, los cuales aparecerán en el libro de diario y mayor, pero no en los balances.